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 审计题库 / 第二章采购与付款循环的审计题库

[多选] 以下符合付款业务的内部控制要求的是()

A . 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项
B . 建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
C . 财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核
D . 已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

 参考答案:
 参考解析:

应付账款和应付票据的管理,由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须由有关授权人员审批后方可办理结算与支付。【该题针对“采购与付款循环涉及的主要凭证、会计记录及主要业务活动”知识点进行考核】

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