1.  >>  南开大学 / 审计原理
 南开大学 / 审计原理
正确率:100%

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

  积分
 参考答案:
 佳题速递:
  • 在我国商品房的销售实行销售许可制度。()房地产法
  • 企业销售预测的具体方法有()。成本管理会计
  • 数据库系统是由____组成。数据库管理与应用
  • 一般高压蒸汽供暖均用双管上供下回式系统。()建筑设备工程
  • 中国的关税减免可分为以下几大类:()大国崛起:中国对外贸易概论(尔雅)
  • 日历差价期权的组成()金融衍生工具入门