南开大学 / 审计原理
正确率:100%
被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。
A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象
B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合
D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
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