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 成人高等教育 / 审计学原理

货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )
  • A、
    财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
  • B、
    对重要货币资金支付业务,实行集体决策
  • C、
    现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
  • D、
    指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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