国家开放大学 / 审计学
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:
A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
B. 检查货币资金收付凭证的管理情况
C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
D. 使用分析程序检查货币资金总体合理性
E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
B. 检查货币资金收付凭证的管理情况
C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
D. 使用分析程序检查货币资金总体合理性
E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
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