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 成人高等教育 / 审计学原理

若注册会计师可接受的审计风险为5%,根据以往审计经验以及本年度审计对内部控制的研究和评价,被审计单位的固有风险和控制风险分别作估为70%和40%,以这些评估为基础,可接受的检查风险应为( )
  • A、
    75%
  • B、
    18%
  • C、
    35
  • D、
    20%
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